亲爱的亚马逊卖家们,如果您希望在亚马逊欧洲站开启您的销售之旅,那么增值税(VAT)相关事宜您一定要了解清楚。
今天我们就来详细解读亚马逊欧洲站卖家的增值税合规要点。
01 合规要求至关重要
亚马逊会严格收集并验证欧盟成员国、英国、挪威以及瑞士的 VAT 登记信息。
这是因为,卖家只有履行好增值税义务,整个电商交易环境才能健康有序。
如果您提供的增值税登记信息(包括法定名称和地址)与官方税务机构数据库中的信息不一致,那么您的销售权限很可能会受到限制。
02 完成合规所需资料
1. 首先,您需要针对所有有纳税义务的国家/地区向税务机构注册有效的增值税登记号。这一步是基础,没有有效的登记号,后续的销售活动可能会面临诸多问题
2. 务必确保在卖家平台中提供的增值税登记信息与官方税务机构数据库中存储的法定名称、地址完全一致。而且,卖家平台中与增值税登记号相关的地址必须与法定地址、增值税集团代表、财税代表、税务机构、服务提供商等其中之一保持一致。
如何修改已上传增值税登记号的相关地址:
03 有效增值税信息登记步骤
1. 登录卖家平台,这是您操作的入口。
2. 前往税务设置,在这里您可以查看或者更新增值税登记信息。
3. 亚马逊会对您提供的信息进行验证,看其是否与相关税务机构数据库中存储的信息相符。需要注意的是,在某些国家/地区,您可能需要先注册纳税人识别号(TIN)才能获取增值税登记号。如果存在无需增值税登记号的例外情况,不用慌张,您可以联系卖家支持来获取帮助。
04 恢复销售权限的步骤
1. 同样先登录卖家平台。
2. 前往税务设置,然后提供有效的增值税登记信息。
3. 提交后亚马逊会进行验证,这个过程最长可能需要一周时间。如果您对恢复流程有任何疑问,可以随时联系卖家支持获取帮助。
05 常见问题解答
1 触发增值税注册义务的常见情况:
– 使用亚马逊物流(FBA)服务:当您选择使用 FBA 服务时,您的商品存储和配送方式发生了变化,这很可能触发增值税注册义务。
– 将商品储存在欧洲海外仓:这种情况下,您在当地有了货物存储,税务方面的要求也就随之而来。
– 将商品销售给企业买家:B2B 的销售模式在增值税方面有特定的考量。
– 在欧盟进行跨境交易:涉及不同国家之间的贸易,增值税的处理会更加复杂。
– 销售额超过一定阈值:每个国家/地区都有其规定的销售额阈值,一旦超过,就需要注册增值税。
如果您有不了解的情况,可以联系沙之星跨境,根据您的具体情况进行专业分析。
2 对于 FBA 卖家:– 您可以通过卖家平台查看当前的库存设置情况,从而判断是否需要注册增值税号。
– 如果您使用了 FBA 服务,还可以登录卖家平台查询历史库存。